科倫博泰招股進行中 創新藥浪潮下何以大放異彩?

HONG KONG, Jun 30, 2023 - (亞太商訊 via SEAPRWire.com) - 據彭博終端機轉載,全球創新藥市場風起雲湧,群雄逐鹿,在各細分賽道展開角力,其中不斷有新秀脫穎而出,受到市場青睞。6月28日,中國知名的生物醫藥企業——四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「科倫博泰」或「公司」)啟動全球發售,擬在港交所主板上市,目前正在招股進行中,高盛及中信證券擔任聯席保薦人。據悉,科倫博泰是一家創新的生物醫藥公司,自2016年註冊成立以來,一直致力於腫瘤學、免疫學及其他治療領域的創新藥物的研發、製造及商業化,以解決中國乃至全球的醫療需求。公司開發是抗體藥物偶聯物(ADC)的先行者之一,穩居龍頭地位。擁有独特的ADC技術平台 管線和藥物組合競爭力十足作為開發ADC的先行者之一,科倫博泰在ADC開發方面積累了超過十年的經驗。根據弗若斯特沙利文的資料,公司是中國首批及全球少數建立內部開發ADC平台的生物製藥公司之一,該平台具有三大能力支柱,即對生物靶點及疾病的深入瞭解、經過測試和驗證的ADC設計及開發專業知識以及ADC核心元件庫,為公司在ADC整個生命週期的系統開發提供支持。同時,科倫博泰的ADC平台是其持續創新的引擎,並已通過被公司深厚的超過十項ADC臨床及臨床前資產組合所驗證,以滿足廣泛適應症的醫療需求。該平台受全球的逾40項專利及專利申請的保護,並構成公司應對競爭的戰略護城河。目前,科倫博泰已與默沙東訂立三項許可及合作協議,以開發用於癌症治療的多達九項ADC資產,預付款及里程碑付款總額高達118億美元。此外,科倫博泰利用其多平台的技術專長,打造全面的抗腫瘤藥物管線。目前,公司已建立涵蓋六款臨床階段候選藥物及多項臨床前資產的管線,連同ADC組合,通過針對當今癌症治療中已證實的主要作用機制和靶點,系統性治療BC、NSCLC及GI癌症等主要癌症類型。公司多元化抗腫瘤藥物管線覆蓋採用創新單抗、雙抗以及小分子藥物設計的免疫療法和靶向療法,具有作為單藥療法和聯合療法的潛力。值得一提的是,科倫博泰還開發了抗體設計和工程技術,以生產具有優化藥理學和臨床特徵的高親和力人源化單抗和雙抗。同時,由整合的藥物化學及CADD技術所推動,公司的創新小分子平台有助於加快藥物發現和推動小分子腫瘤候選藥物進入臨床階段。多平台技術能力讓科倫博泰能夠開發高效、優質的差異化資產,結合公司的ADC平台及平台技術的潛力,以開發優化的抗腫瘤藥物,並將其應用擴展到更多的空白適應症,未來極具想像空間。戰略性佈局腫瘤以外治療領域 具備端到端藥物開發能力在保持現有業務的同時,科倫博泰還戰略性地佈局腫瘤以外的治療領域,開發由創新大分子和小分子資產組成的差異化非腫瘤產品管線,其中四款處於臨床階段。公司的非腫瘤管線覆蓋具有大量患者群體和醫療需求的各類疾病與病症,包括RA、AA、CKD-aP、中重度哮喘及血栓栓塞等。針對擁有巨大需求的疾病市場,科倫博泰亦將ADC的重點擴展至癌症以外的非腫瘤藥物,用於治療患者人數眾多但醫療需求未獲滿足的慢性疾病。多元化的業務佈局,將為公司長期穩健發展提供源源不斷的動力。在產品開發方面,科倫博泰具備著集研發、生產、質量控制及商業化於一體的藥物開發能力,採用三級決策體系,以確保順暢執行公司的藥物開發計劃。根據招股書披露,截至最後實際可行日期,公司的藥物開發能力使其能夠快速及策略性地推進差異化及具有臨床價值管線的33項資產(包括14項處於臨床階段、5項處於關鍵試驗或NDA註冊階段、九項處於1期或2期階段)及九項對外許可協議。科倫博泰的管線資產亦受到全面的專利組合的保護。截至最後實際可行日期,公司有153項已授權專利,其中包括79項在中國已授權專利、22項在美國已授權專利及52項在其他司法管轄區已授權專利,以及255項待批專利申請。跨境業務開發能力異軍突起 知名戰略夥伴遍及全球全球化戰略佈局對於科倫博泰至關重要。多年來,公司已經建立強大的跨境業務開發能力,在中國的成都、北京、上海及美國的新澤西州等多個司法管轄區開展本地化業務。業務開發團隊由在尋求及開展許可交易及合作方面擁有數十年經驗及遠見卓識的經驗豐富專業人員帶領。優秀的業務開發能力體現在在全球建立戰略夥伴關係方面的良好記錄,繼而反映出科倫博泰獲得全球生物製藥行業越來越多的同行和領先參與者的認可。迄今為止,公司已成功商談九項對外許可協議,包括與默沙東訂立的三項開發用於治療癌症的多達九項ADC資產的許可及合作協議。根據弗若斯特沙利文,其是首家將內部發現和開發的ADC候選藥物許可予前十大生物製藥跨國公司的中國公司。卓越的戰略夥伴關係不僅證明瞭科倫博泰的研發和業務開發能力,讓其獲得全球生物製藥行業越來越多的同行和領先參與者的認可,也是公司持續創新、全球影響力和長期發展的主要驅動力。總體而言,科倫博泰基於端到端的藥物開發能力,以專有的ADC技術平台為核心,已打造出多元化的抗腫瘤藥物管線和具有競爭力的ADC藥物組合,致力於滿足全球的醫療需求,同時積蓄了多元化的商業機會,在行業高速增長的軌道上,長遠發展前景蔚為可期,註定其將頭角崢嶸,最大化釋放潛在投資價值。 Copyright...

越秀房產基金榮獲第九屆投資者關係大獎之最佳ESG(社會)獎

HONG KONG, Jun 30, 2023 - (亞太商訊 via SEAPRWire.com) - 越秀房地產投資信託基金(「越秀房產基金」,連同越秀房託資產管理有限公司,統稱「基金」;股份代號:405)以其出色的社會責任表現,榮獲由香港投資者關係協會 (簡稱:HKIRA) 舉辦的 2023 年「第九屆香港投資者關係最佳ESG(社會)獎」,彰顯其ESG表現獲得投資界的高度認可。本次大獎共有15項獎項組別,吸引126間知名香港上市公司參選,共產生41名得獎者。該獎項經過逾740名包括買方及賣方分析員及基金經理等合格的投票人士及超過290間專業投票機構於3月21日至4月27日期間通過兩次投票評選產生。越秀房產基金榮獲「最佳ESG(社會)獎」,而在是次頒獎禮獲獎的同業公司包括:領展房產基金、置富產業信託、陽光房地產基金、順豐房託及冠君產業信託,是對越秀房產基金在ESG方面所做的努力的認可及肯定。越秀房產基金自2016年起,連續七年發佈《環境、社會及管治報告》,並持續推進ESG理念及現有業務模式的有機融合。在面向合作夥伴、員工、商戶與社會公眾的多元場景中,建構綠色發展生態,引領商業地產ESG創新風潮。2022年,越秀房產基金ESG出色表現獲得眾多評級機構認可與推薦,包括:MSCI...

達豐設備服務有限公司公佈2022/23全年業績

HONG KONG, Jun 29, 2023 - (亞太商訊 via SEAPRWire.com) - 達豐設備服務有限公司(“達豐”或“公司”,連同其附屬公司統稱“集團”)(股份代號:2153)為在中國成立的首家外資塔式起重機服務供應商,公佈其截至2023年3月31日止年度(“2023財年”或“年內”)的全年業績。2023財年,集團的收益為人民幣770.8百萬元,較截至2022年3月31日止年度減少人民幣96.3百萬元或11.1%。公司權益持有人應占虧損為人民幣35.8百萬元,而截至2022年3月31日止年度的純利約人民幣47.6百萬元。該減少主要由於(i)外幣貸款及其他外匯風險產生的匯兌虧損大幅增加約人民幣37.2百萬元;及(ii)2019冠狀病毒病疫情爆發及相應的控制措施(特別是在華東地區),導致工程項目被延後及延誤,從而影響集團的收入。集團的塔式起重機使用每總噸米平均每月服務價格由人民幣279.0元下降至人民幣241.0元。整體毛利及毛利率分別減少至人民幣173.2百萬元及22.5%。集團的使用總噸米由截至2022年3月31日止年度的3,112,084增加至截至2023年3月31日止年度的3,192,710。於2023年3月31日,集團有281個在建項目,未完成合約總值約人民幣566.7百萬元,手頭項目共有44個,預期合約總值約人民幣114.5百萬元。其中,集團預期於截至2024年3月31日止年度完成總值約人民幣544.6百萬元的合約工程,顯示來年將可錄得高水準的盈利。雖然中國市場在整個2022年一直受到2019冠狀病毒病爆發及防疫措施的不利影響,集團積極優化營運及管理。集團的附屬公司已使用其自行開發的軟體“TOP”及“愛建通”擴展其資料化管理,以改善其管理及營運效率。集團繼續優化調整內部程式,進一步改善本集團的業務營運。與此同時,集團致力追求高品質專案,積極尋求清潔能源、基建及公共建設的業務合約,尤其是大型塔式起重機配送服務,以提升下一個財政期間的業務及財務表現。達豐設備服務有限公司行政總裁邱國燊先生表示:“在經濟復蘇和有利政策出臺的背景下,中國的基礎設施投資和房地產市場正在逐步回升。加上‘十四五規劃綱要和2035年遠景目標’以及‘兩會’上提到的‘擴大內需、加快構建現代產業體系、推動發展方式綠色轉型’等國家發展目標,相信會有一批重大基礎設施項目啟動,包括傳統基礎設施、新型基礎設施和能源項目,這將為集團提供巨大的業務發展機會。同時,本集團瞄準大灣區的發展機遇而進行了內部架構調整,在南方註冊成立了兩家新公司應對大灣區的機會。”達豐設備服務有限公司主席黃山忠先生總結: “隨著疫情的改觀,建築業復工複產的順利推行,國家陸續出臺一系列產業扶持政策以及促進經濟發展的計畫。我們已進入了後疫情時代,機遇和挑戰並存。展望未來,我們將在‘厚德、安全、卓越’的核心價值觀的引領下,繼續完善和聚焦集團可持續發展的戰略目標。通過在全集團範圍內完善資料化管理、實現資源分享、降本增效、積極探尋跨國業務這一系列舉措提高經營效益,實現本集團的百年企業願景‘做最好的建築設備服務供應商’。” Copyright 2023 亞太商訊....

AEON信貸財務二零二三/二四年第一季度收入躍升36.2%至380,000,000港元,溢利增加17.3%至97,000,000港元

HONG KONG, Jun 29, 2023 - (亞太商訊 via SEAPRWire.com) - AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「AEON信貸財務」或「集團」;股份代號:00900)今日公佈截至二零二三年五月三十一日止三個月(「二零二三年第一季度」或「報告期間」)的業績。於二零二三年第一季度,集團的收入按年上升36.2% 至380,000,000港元,扣除減值虧損及減值準備前的營運溢利上升39.4%至177,000,000港元。同時,除稅後溢利上升17.3%至97,000,000港元,每股盈利增加至23.16港仙(二零二二年第一季度:19.74港仙)。報告期間,集團繼續運用針對性營銷及成功的推廣活動來提振銷售和應收賬款增長勢頭,使整體銷售額比去年第一季度(「二零二二年第一季度」或「去年同期」)增長39.4%,客戶貸款及應收款項總額與二零二三年二月末的餘額相比增加5.5%。由於循環信用卡應收款項及個人貸款應收款項餘額持續增加,加上調升信用卡信貸購物利率,集團錄得利息收入按年增加35.8% 或83,700,000 港元,推動集團整體收入顯著增長。由於現金預支需求增加及支付最低還款額的顧客人數上升,手續費及逾期收費亦於報告期間大幅增加14,300,000港元。此外,集團錄得徵收費用及佣金增加2,900,000港元,主要由於信用卡收單業務隨著相關商戶網絡及交易規模擴大而增長。業務發展計劃方面,集團已提升網上保安的新信用卡及貸款系統項目、AEON網上客戶服務及「AEON 香港」手機應用程式於二零二三年三月初成功推出,以加快數碼化轉型。該項目方便集團靈活創建及發放新的支付方案和產品優惠,以及便利地獲得更優的數據分析工具及服務。為了滿足客戶對面對面諮詢服務日益增長的需求,集團亦持續改造及拓展分行網絡。展望未來,在政府大力支持推動疫情後復甦下,香港經濟活動預計將在於二零二三╱二四年第二季度持續反彈。繼成功的市場推廣及品牌建設,集團將更著重結合數碼和傳統營銷渠道推廣信用卡和私人信貸產品,並推出大量獨特的營銷推廣,以豐富客戶體驗及迎取消費金融產品需求的增長。在技術開發方面,集團將部署新信用卡及貸款系統以加強其數碼營銷並為客戶提供新支付方案。此外,數據分析工具已準備就緒,可為改善集團營銷、信用評估及信貸管理活動之有效性。中國內地業務方面,深圳小額貸款附屬公司將繼續專注於在大灣區開拓業務機遇,利用豐富財務資源以增加優質的資產應收款項。AEON信貸董事總經理深山友晴先生表示:「第一季度表現強勁,展現出我們成功把握市場復甦帶來的機會。憑藉雄厚的資本實力,我們將繼續投放資源於擴展分行服務,提供更優質的客戶體驗、加快數碼化進程及探索新的投資機會,以擴展和多元化發展業務。我們期待於未來繼續達致優秀業績,為股東創造更大價值。」關於AEON信貸財務(亞洲)有限公司(股份代號:00900)AEON信貸財務(亞洲)有限公司為AEON...

維珍妮2023財年收入及經調整純利達78.8億港元及4.6億港元,總派息10.3港仙,分派比率超純利30%

HONG KONG, Jun 29, 2023 - (亞太商訊 via SEAPRWire.com) - 全球領先的貼身內衣創新設計製造商(Innovative Design Manufacturer,「IDM」)維珍妮國際(控股)有限公司(「維珍妮」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」)(股份代號:2199)公佈截至2023年3月31日止年度(「回顧年內」或「2023財年」)全年業績。回顧年內,貿易往來和物流運輸逐漸恢復暢順,消費場景多元化發展,使得集團於2023財年上半年創造了歷史性的最佳業務表現。惟受全球經濟不確定性的影響,上下半年度波動較大,在各半年度此消彼長的情況下,集團全年錄得收入約港幣7,879.3百萬元(2022財年:港幣8,346.7百萬元),按年減少5.6%。毛利減少7.0%至約港幣1,902.1百萬元,毛利率下降0.4個百份點至24.1%(2022財年:分別為港幣2,045.4 百萬元及24.5%)。息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)減少1.8%至約港幣1,310.0百萬元,EBITDA率上升0.6個百份點至16.6%(2022財年:分別為港幣1,333.8百萬元及16.0%)。集團回顧年內錄得純利約港幣383.3百萬元,按年下跌26.4%,純利率亦減少1.3個百份點至4.9%(2022財年:分別港幣520.7百萬元及6.2%)。公司擁有人應佔每股基本盈利為31.3港仙(2022財年:每股基本盈利42.5港仙)。撇除一次性開支項目,經調整EBITDA減少0.2%至約港幣1,385.4百萬元,經調整EBITDA率上升1.0個百份點至17.6%(2022財年:分別為港幣1,388.8百萬元及16.6%)。而回顧年內經調整純利約港幣458.7百萬元,按年下跌20.3%,經調整純利率下跌1.1個百份點至5.8%(2022財年:分別為港幣575.6百萬元及6.9%)。集團財務狀況穩健,回顧年內流動資產淨值增加至約港幣1,585.6百萬元(2022財年:港幣1,519.4百萬元)。於2023 年3...

新傳企劃公佈香港聯交所主板上市計劃

HONG KONG, Jun 29, 2023 - (亞太商訊 via SEAPRWire.com) - 香港知名數碼媒體旗艦集團新傳企劃有限公司(「新傳企劃」或「本集團」,股份代號:1284.HK)今天公佈其股份發售(「股份發售」)及計劃於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市之詳情。新傳企劃透過股份發售發行合共1.5億新股股份,包括1.35億股配售股份予投資者認購及1,500萬股予香港公眾認購(「股份分配」),即分別佔總發售股份數目90%及10%。發售股份之股份分配將視乎情況重新分配,倘公開發售獲某程度的超額認購,部份股份將從配售重新分配至公開發售。英皇企業融資有限公司及力高企業融資有限公司為本集團上市項目之聯席保薦人。英皇企業融資有限公司及力高證券有限公司為整體協調人。英皇證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司及力高證券有限公司為聯席協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。交銀國際證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司及東吳證券國際經紀有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。股份售價(「發售價」)預期介乎每股0.84港元至0.92港元。假設發售價為每股0.88港元(即發售價範圍之中位數)計算,股份發售所得款項淨額(經扣除股份發售的應付相關費用)估計約為9,500萬港元。所得款項淨額擬將用於以下用途:(1)擴展及加強產品系列,以及數據收集和分析能力;(2) 與其他媒體或電子商務市場從業者合併及收購及/或建立策略聯盟;(3) 建設內部媒體內容管理平台;(4) 一般營運資金;及(5) 償還銀行借款。公開發售將於2023年6月30日(星期五)開始,並於2023年7月5日(星期三)截止。分配結果將於2023年7月14日(星期五)公佈。本集團股份將於2023年7月17日(星期一)開始在香港聯交所主板買賣,股份代號為1284。股份將以每手買賣單位5,000股股份進行買賣。新傳企劃是一家數碼媒體旗艦集團,透過多個數碼媒體平台,向品牌及廣告代理提供一站式綜合廣告解決方案。本集團早於2011年已開展線上業務,現時合共經營九大媒體品牌,包括「新假期」、「東方新地」、「經濟一週」、「新Monday」、「More」、「GOtrip」、「Sunday...

FREED GROUP對Gabi Partners進行關鍵利益相關者投資 拓展全球業務範圍

HONG KONG, Jun 29, 2023 - (亞太商訊 via SEAPRWire.com) - 在香港成立並以此作總部的數碼商務解決方案公司FREED GROUP(「FREED」)屢獲殊榮,於今日宣布與南韓領先會員制商務及供應鏈管理服務供應商Gabi Partners的業務整合。此策略舉措不僅進一步鞏固FREED在蓬勃發展的南韓市場的領導地位,更為其擴大全球商機鋪路。FREED GROUP聯合創辦人兼行政總裁Abel Zhao先生(右)及Gabi...